\x0d\x0a還有,如果在今年已經(jīng)提取折舊了也能處理的,直接把購置資產(chǎn)的錯誤憑證沖銷即可。
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固定資產(chǎn)卡片已審核。處理方法:先反審核然后后才能修改;固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)生成憑證。處理方法:通過固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-憑證管理,找到相應(yīng)的憑證刪除掉,然后再修改卡片;固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)被清理。
取消固定資產(chǎn)月末結(jié)賬至固定資產(chǎn)啟用月,進入卡片管理修改即可,不過修改后再計提折舊會有一點影響,可以記一下原來的計提數(shù)是多少,(按修改本月計提折舊額快捷鍵crtl+alt+g)在折舊清單中進行修改為原來計提折舊數(shù)。
劃線更正法。是指用劃線來更正的方法。這種方法適應(yīng)于記賬后結(jié)賬前,如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯誤,而記賬憑證無錯誤,既純屬筆誤造成登賬時文字或數(shù)字出現(xiàn)的錯誤,應(yīng)用劃線更正法進行更正。紅字沖銷法。
1、1,首先和對方單位核對清楚,找出出錯的原因。2,如果是購進入賬時的錯誤,不是書寫錯誤,那么,將少計或者多計的差額補記或者沖掉就可以。
2、借:應(yīng)收賬款——美元戶 5000 貸:財務(wù)費用 5000 這就是月末匯兌差額的計算。
3、解決方法:修改gl_accassl輔助總帳 gl_accsum科目總帳即可總帳對帳不平衡 運行環(huán)境 win98 u21 問題描述:總帳對帳不平衡不能結(jié)帳,實際上是平衡的。
4、1 、在物資和稅票賬單同時抵達的情形下。應(yīng)付賬款一般待物資驗收進庫后,才按稅票賬單進賬;2 、在物資和稅票賬單未同時抵達的情形下,因為應(yīng)付賬款需依據(jù)稅票賬單 登記進賬有時候貨品已到。
因為是自動過賬,財務(wù)憑證是根據(jù)物料過賬自動生成的,因此,你需要沖銷的是物料憑證,財務(wù)憑證會自動沖銷。
SAP憑證沖銷如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證,可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤,要對其進行沖銷前,先查看該憑證的類型,對于不同類型的憑證,采用不同的處理方法。
原因代碼無非是人為標記的用來標識現(xiàn)金用途的代碼而已;這個只會影響到現(xiàn)金流量表。既然是人為標記,就和你過賬不過帳沒什么關(guān)系;即使過賬了,到行項目里面做個批量更改,改正過來就可以了。不需要做沖銷。
財務(wù)紅字沖銷法又稱紅字調(diào)整法,即先用紅字編制一套與錯賬完全相同的記賬憑證,予以沖銷,然后再用藍字編制一套正確的會計分錄。
記賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤 紅字沖銷法:適用于會計科目用錯了及會計科目正確但核算金額錯誤的情況。
只要是沒有過賬的預制憑證,不可以撤銷,但可以刪除。(用FBV0進入后,找到憑證號,在數(shù)據(jù)輸入視圖界面,點憑證下拉,點擊刪除,OK)。
文章標題:sap系統(tǒng)賬務(wù)做錯的簡單介紹
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